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义乌小商品免税审批,义乌小商品免税审批多久

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于义乌小商品免税审批的问题,于是小编就整理了2个相关介绍义乌小商品免税审批的解答,让我们一起看看吧。

义乌个体户收汇结汇需要缴税吗?要不要注销税号呢?

在义乌做出口退税,收外汇这么多年,义乌个体户收汇结汇这十多年里办了无数了,都还没有交税。但并不等于不收税,税务风险是客观存在的,交税不交税是取决于这个个体户本身,目前国家对个体户免税。只是个体户收汇有很多的限制,包括这几年香港公司离岸账户也多有限制,所以越多的客户还是选择叫我们给他们成立公司,做出口退税,以及政府支持下的不退税,但办理合法无限制的收汇手续

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已经签了合同,没有交税,在免税范围吗?

这是纳税义务确立与税收优惠的概念。主要淡一下主要税种:

一、已签定合同的主要涉税事项

合同签定后,经营主体双方确认印花税纳税义务!其他将来或有涉税事项主要有增值税、所得税及其他税费。本文重点讲解印花税、增值税、企业所得税三种!

二、已确定的纳税义务

签定合同双方,根据合同金额确定印花税的纳税义务!

印花税是对经济活动和经济交往中书立、领受具有法律效力的凭证的行为,是在签定环节征收的一种税。应税合同有10种,本文以购销合同为例:

含税购销合同计算

应纳税额=含税价款✘适用税率(当地有扣除项目和比例的,以主管税务机关为准)

不含税购销合同计算

应纳税额=不含税价款✘适用税率(当地有扣除项目和比例的,以主管税务机关为准)

免税范围:本题不属于印花税免税项目!唯一一条:应纳税额不足0.10元的,免征印花税。笔者认为稍显牵强。

三、或有事项

签定合同后,经营主体双方大概率遵照合同约定执行。但除了合同签定,物权转移等事项善未确立,不具备收入确认条件。同时,增值税、企业所得税主要纳税义务并未确立。只能暂时认定为或有事项。

免税范围:

没有纳税义务,无需免税!纳税义务确认后,请参照小微企业普惠性税优执行减免事项!达到减免条件的,增值税暂免,企业所得税优惠,其他税费参照普惠性税政执行!

楼主问题太宽泛了。

签的什么合同?想免什么税收呢?不同的税种免税的政策也各不相同呀!我国税法相当复杂,说上十天半个月估计都说不清。但是根据一般情况,咱可以分析一下:

一,既然是签合同,首先有印花税

印花税根据不同品目,税率不同,万分之三和万分之五两种比较常见。比如最常用的购销合同就是万分之三。只有少数情况如自产自销农产品才会免。

二,一般的合同应该是要么买卖货物,要么买卖劳务,这就涉及到增值税

一般纳税人的企业增值税按照销项减进项。暂不赘述。小规模纳税人、个体户、个人一般都使用3%的征收率。

三、既然是合同,就会有人有收入,就涉及所得税。企业的话需要交企业所得税,个体户与个人则需要交个人所得税。

企业所得税比较复杂,一般税率是25%,小微企业有优惠最低5%。

个人所得税的话也要根据不同的项目适用不同税率。分为生产经营所得;劳务报酬所得;工资薪金所得等等。税率各不相同。

四、开不开发票的问题。

如果是企业,开不开发票都老老实实的让会计做账,据实纳税最可靠。现在国地税合并成税务局,金三系统也合并,税局监管越来越严,网络监控手段也很先进,别心存侥幸,那只是税局没空查你而已。

如果是个人或个体户。目前税局精力有限,个人也不经常发生业务,涉税较少,因此管理很宽泛。不开票基本就算不交税啦,开发票就得去税局代开,一般收你印花税,增值税(按3%),附加税(增值税额的7%-12.5%),个税(1.5%各省不同)。这样就算是完税啦。

五、如果所涉及业务哪个税种是免税的,自然是可以享受优惠的。

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到此,以上就是小编对于义乌小商品免税审批的问题就介绍到这了,希望介绍关于义乌小商品免税审批的2点解答对大家有用。

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